您好! 如果您有很多的進項票,可以選擇先不勾選抵扣,等到需要的時候再去勾選即可

因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
本月增值稅有進項沒銷項做賬是不是把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅,等有進項的時候再抵扣申報,這個月增值稅申報是不是申報負數(shù)
老師。我們當(dāng)月開銷項票 但是進項票還沒收到 那到時候申報增值稅需要交稅么 還是可以等進項來了再抵扣呢?
就多出一筆掛在待抵扣進項稅額10.41 ,2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進項申報了,但是10月份賬里沒有做待抵進項調(diào)整到進項稅額這筆分錄
7月收到很多進項專票 但是銷項票沒有 就是沒有賣出貨 那報增值稅表的時候填0還是有多少進項稅就報多少進項稅?老師
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅