同學(xué)你好 對的 是這樣的

老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關(guān)鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
請問A和B是我司集團(tuán)旗下的公司,C是對方,現(xiàn)在是C欠A9萬,B欠C23萬,這是實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,對方說(C)抵款后再開票給我司(B),請問這樣是不是不行?或者這樣操作的話是不是要有個抵款協(xié)議?賬務(wù)處理又該怎么做?
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請問老師我要怎么做更合理點(diǎn)
老師,我們內(nèi)部十幾家公司,往來比較大,A 欠B,B欠C,或者A欠B,C欠B,這種往來很多,現(xiàn)在需要清往來款,是不是只要簽個三方協(xié)議就可以清往來了,也不需要發(fā)票,我們財務(wù)經(jīng)理說的
老師你好,a公司欠我們公司的錢,嗯,他沒有錢還不上了。就是大概金額是50多萬,然后但是他有房著免費(fèi)租給了B公司使用,然后由B公司來還我們這50多萬,我們?nèi)骄褪呛炗喴幌逻@個協(xié)議,這種情況可不可以?如果可以我在賬上就直接掛應(yīng)收賬款B公司欠我們這50多萬就可以了嗎,我確不確定收入交不交稅?如果確定收入發(fā)票開給A公司還是B公司?
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風(fēng)險???
銀行對賬少個九分錢,是以前的,可以用哪個科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補(bǔ)貨了,補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計說做賬要抹零,財務(wù)要支出的,這個分錄怎么做
老師 打印機(jī)開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?
可以連發(fā)票都不開?幾百萬就一張三方協(xié)議就可以清賬了?
同學(xué)你好 往來款不是收入嗎
有業(yè)務(wù)款也有借款
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)款三方抵消了了也得做收入
A公司欠B公司50萬,C公司欠A公司100萬,簽三方協(xié)議,直接變成C公司欠B公司100萬可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的