你好,可以的,但是你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表需要去修改。

第一年把收入調(diào)增,所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù),第二年把費用調(diào)減,所有者權(quán)益是按照上年未調(diào)的數(shù)算,還是按照調(diào)后的算,我按照調(diào)后的數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益等式不成立,按照未調(diào)的算等式成立,為什么?。康谝荒暾{(diào)整是預(yù)收賬款計入主營收入,第二年調(diào)整是把費用沖回,設(shè)計銀行和費用
老師,你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師,請問2022年的資產(chǎn)負(fù)債表還可以調(diào)賬嗎?老板要求把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)
老師好,請問1、資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計是不是就是凈資產(chǎn)? 2、請問老師,調(diào)整什么數(shù)據(jù)可以變動這個凈資產(chǎn),比如我需要將企業(yè)的凈資產(chǎn)調(diào)少,我應(yīng)該在賬里調(diào)整哪些數(shù)據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
要怎么調(diào)才能變成正數(shù)呢
你好,你看一下你的未分配利潤是負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,減少你的費用?;蛘呤窃黾幽愕氖杖搿?
哦,好的,那調(diào)整完之后會不會影響2022年的增值稅,所得稅
你好,如果你增加收入的話,影響增值稅 調(diào)整未分配利潤,肯定是影響你的所得稅。
可以增加實收資本嗎
你好,可以的,需要你老板投資進(jìn)來,但是你這個銀行回單有嗎?你銀行回單有的話,你得做到今年吧。
是啊,只能做到現(xiàn)在的賬上,無法調(diào)整以前的,那意思調(diào)整未分配利潤,一整套稅全都的改是嗎
你好,對的,是的,是這么做的。
老師,再問一下,調(diào)整去年的所有者權(quán)益可不可以反結(jié)賬,重新做賬,重新報稅?
可以的,可以這么做的。想要在去年修改,就得反結(jié)賬。
那我在12月做多一筆收入進(jìn)去,但是沒有流水,沒有單據(jù),要怎么操作才合理?
你好,這個是虛增的收入嗎?你看一下有沒有發(fā)票。
是虛增收入,沒有發(fā)票的
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,你的增值稅銷售額也得修改 無票收入
好的,明白了,去稅局修改報表,如果稅局的人問為什么要改?怎么解釋呢?
之前少做了,有問題現(xiàn)在補上。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。