你好,可以的,但是你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表需要去修改。
第一年把收入調(diào)增,所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù),第二年把費(fèi)用調(diào)減,所有者權(quán)益是按照上年未調(diào)的數(shù)算,還是按照調(diào)后的算,我按照調(diào)后的數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益等式不成立,按照未調(diào)的算等式成立,為什么???第一年調(diào)整是預(yù)收賬款計(jì)入主營(yíng)收入,第二年調(diào)整是把費(fèi)用沖回,設(shè)計(jì)銀行和費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)問2022年的資產(chǎn)負(fù)債表還可以調(diào)賬嗎?老板要求把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)
老師好,請(qǐng)問1、資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)是不是就是凈資產(chǎn)? 2、請(qǐng)問老師,調(diào)整什么數(shù)據(jù)可以變動(dòng)這個(gè)凈資產(chǎn),比如我需要將企業(yè)的凈資產(chǎn)調(diào)少,我應(yīng)該在賬里調(diào)整哪些數(shù)據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
差額在公允價(jià)值變動(dòng)損益科目對(duì)嗎
老師原來的個(gè)體戶現(xiàn)在建賬了,購(gòu)銷是通過過現(xiàn)金,現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)放到業(yè)主身上嗎,
未報(bào)關(guān)銷樣收匯了,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是做未開票收入還是做視同內(nèi)銷?
增值稅電子發(fā)票打印出來用不用蓋發(fā)票章
勞務(wù)給開1萬的發(fā)票,為什么支付他8400元
學(xué)校食堂帳,預(yù)收伙食費(fèi)1000,實(shí)際伙食收入800,有結(jié)存現(xiàn)金這個(gè)怎么去想,
老師好,有一單位借我單位錢現(xiàn)在還回來了,我是得給他們開收借款收據(jù)吧
浙商銀行是怎樣的銀行?貸款能貸下來嗎?
老師好!請(qǐng)問a公司成立全資代賬公司,將a的會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)入代賬公司發(fā)放工資,目前代賬公司收入無法覆蓋其人員工資開支,所以利潤(rùn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以由a公司以咨詢服務(wù)費(fèi)形式轉(zhuǎn)給代賬公司錢,實(shí)際用于彌補(bǔ)他的全員開支嗎?或者有其他合理操作方式可以把原來在a公司發(fā)放的會(huì)計(jì)工資轉(zhuǎn)入代賬公司嗎?
老師好 我想請(qǐng)問:可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會(huì)這樣規(guī)定呢?
要怎么調(diào)才能變成正數(shù)呢
你好,你看一下你的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,減少你的費(fèi)用?;蛘呤窃黾幽愕氖杖?。
哦,好的,那調(diào)整完之后會(huì)不會(huì)影響2022年的增值稅,所得稅
你好,如果你增加收入的話,影響增值稅 調(diào)整未分配利潤(rùn),肯定是影響你的所得稅。
可以增加實(shí)收資本嗎
你好,可以的,需要你老板投資進(jìn)來,但是你這個(gè)銀行回單有嗎?你銀行回單有的話,你得做到今年吧。
是啊,只能做到現(xiàn)在的賬上,無法調(diào)整以前的,那意思調(diào)整未分配利潤(rùn),一整套稅全都的改是嗎
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,再問一下,調(diào)整去年的所有者權(quán)益可不可以反結(jié)賬,重新做賬,重新報(bào)稅?
可以的,可以這么做的。想要在去年修改,就得反結(jié)賬。
那我在12月做多一筆收入進(jìn)去,但是沒有流水,沒有單據(jù),要怎么操作才合理?
你好,這個(gè)是虛增的收入嗎?你看一下有沒有發(fā)票。
是虛增收入,沒有發(fā)票的
借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),你的增值稅銷售額也得修改 無票收入
好的,明白了,去稅局修改報(bào)表,如果稅局的人問為什么要改?怎么解釋呢?
之前少做了,有問題現(xiàn)在補(bǔ)上。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。