同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,請問個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),實(shí)際工資160元,申報(bào)表填的如圖這樣填對嗎?第一次填臨時(shí)工申報(bào)表不知道怎么填,那個(gè)費(fèi)用800用不用管,是收入填了就自動(dòng)有了的,后面藍(lán)色勉稅收入要不要填,工資就只160元
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫這張表的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
老師,匯算清繳的時(shí)候,需要0申報(bào)的什么都不用動(dòng),只薪資那張表,第一行1.2.5欄填一樣的數(shù)就可以了,填個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資金額就可以,對嗎
老師,匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù),賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個(gè)差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)?是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫?
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
還需要填其他表嗎
同學(xué)你好 這個(gè)需要的