同學(xué)你好 這個(gè)可以入賬的 做跨年調(diào)整的

2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn)。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0,稅收金額10,調(diào)減10萬(wàn),2023年的時(shí)候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)問2021年付現(xiàn)金收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒入賬,2023年現(xiàn)在還能入賬嗎?能進(jìn)費(fèi)用嗎?匯算清繳納稅怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)教一下,我們?cè)?021、2022年有費(fèi)用漏記了,金額是14萬(wàn)多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個(gè)費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整計(jì)入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報(bào)呢?謝謝
請(qǐng)問一下,一筆繳納2022年社保的費(fèi)用支出,在2023年7月的時(shí)候,還是入了借:未分配利潤(rùn),請(qǐng)問,現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,這筆分錄人員說2022年匯算清繳后不能在做調(diào)整未分配利潤(rùn)的,那么這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理,是調(diào)賬還是調(diào)表呢?
老師你好,2023年已入賬的汽車保險(xiǎn),已在2023年當(dāng)費(fèi)用入賬作稅前扣除,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那臺(tái)汽車沒入現(xiàn)固定資產(chǎn),也就是那些費(fèi)用不能作稅前扣除的,我在2024能可以怎樣作調(diào)整,在2024年調(diào)增納稅嗎
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎

