中午好,因?yàn)楫?dāng)時發(fā)票沒來,但是貨到倉庫了,現(xiàn)在發(fā)票來了沖回去,這樣能理解么
老師,我上個月購進(jìn)一批藥品,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因?yàn)橛腥霂靻危跃桶凑杖霂靻武浫肓藬?shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師,請問下,像這種暫估庫存商品的,如果暫估的當(dāng)月,有收入,是不是要,把這個暫估的分錄也做了,就是,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,對嗎?
老師,這個為啥當(dāng)時要暫估入庫這個分錄做他有啥用?
請問老師,暫估入庫財務(wù)分錄,為啥實(shí)際工作中要暫估進(jìn)項(xiàng)稅?分錄是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的吧?入庫單子中有稅額的。
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計算啊?需要申報個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個小機(jī)器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥嬋牍潭ㄙY產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
理解,是可以理解,但是不多此一舉嗎?做了分錄又紅沖我說的是這個意思
您好啊,我明白您意思了,您看到這個金額一樣的,暫估如果有金額差異要沖回您說好理解,沖回又做分錄為了保持和發(fā)票一致的
不是這個意思,我是說,按發(fā)票來了,直接做就好了,何必還暫估呢這個意思是
您好,如果不暫停 借:存貨,我們沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,貸:存貨,會出現(xiàn)存貨為負(fù)數(shù)的,這樣理解行么
意思就是當(dāng)月如果不暫估,沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?
您好,是的,是這么理解的
那暫估入庫時候成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢
您好,成本結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的,不會因?yàn)槭菚汗烙凶兓?。借:成? ?貸:存貨