可以的可以這么做的哦哦哦?

公司向別人借款,我做的是:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—某某,對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司代買車輛保險(xiǎn)后收到保險(xiǎn)公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費(fèi):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付保費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險(xiǎn)發(fā)票怎么做分錄呢?)
老師,你好,我們公司有代收代付款50000元,代收時(shí),借 銀行存款50000 貸 其他應(yīng)付款 某某 50000 然后幫他代付了部分款,支付的是他的車輛的保險(xiǎn)費(fèi),這是賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?付給平安保險(xiǎn)公司了
請(qǐng)問(wèn)某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師我們公司幫別的人代交保險(xiǎn),收到他的保險(xiǎn)款。我能不能做。借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-其他公司-某某人這樣做???
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


后面要把貸方?jīng)_掉吧?借:其他應(yīng)收款-其他公司-某某人貸:管理費(fèi)用-社保。這樣嗎
是的,是這個(gè)樣子的哦,不過(guò)提醒你一下,給其他人代繳社保是不合規(guī)的。