是的,進(jìn)口貨物的增值稅也是按照1%
請(qǐng)問(wèn)一下 是不是進(jìn)口貨物無(wú)論是一般納稅人還是小規(guī)模都是按13%繳納增值稅的
請(qǐng)問(wèn)一下無(wú)論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人進(jìn)口貨物是不是都是繳納13%的增值稅
小規(guī)模納稅人出口貨物,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)只有收據(jù),申報(bào)增值稅時(shí)還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
老師,小規(guī)模公司進(jìn)口貨物,進(jìn)口增值稅是不是也和一般納稅人一樣呀?還是小規(guī)模公司進(jìn)口貨物可以按照1或者3的稅率來(lái)征收進(jìn)口增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人出口貨物實(shí)行不征不退政策,如果一個(gè)季度出口貨物超過(guò)了30萬(wàn),,怎么辦?依舊是免稅還是按照1%繳納增值稅?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師可以說(shuō)一下進(jìn)口貨物設(shè)計(jì)哪些稅種嗎?
涉及到關(guān)稅和增值稅及附加
印花稅呢?
按買賣合同交印花稅
進(jìn)口的增值稅小規(guī)模公司確定是1嘛?我查怎么說(shuō)一般納稅人和小規(guī)模進(jìn)口的增值稅都是一樣的呀?搞暈了
一般納稅人是13%,小規(guī)模減按1%
老師看下呢
嗯嗯,現(xiàn)在進(jìn)口貨物統(tǒng)一是13%,都視同銷售方是一般納稅人的。跟你進(jìn)貨方是否小規(guī)模無(wú)關(guān)。
進(jìn)口增值稅都是13?
是的,進(jìn)口貨物都是13%的稅率