同學(xué)您好,是當(dāng)月計(jì)提的數(shù)
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?期末還用把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
老師,針對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的匯兌損益,是在收支發(fā)生的當(dāng)日做匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),還是等月末最后一日統(tǒng)一匯兌結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益里的電費(fèi)是實(shí)際支付的還是當(dāng)月計(jì)提的數(shù)呢
老師年末終了,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?根據(jù)賬上的數(shù)計(jì)提跟匯算清繳還不一樣怎么辦呢
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?