你好,10萬是代收代付的款項(xiàng)???
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產(chǎn)和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務(wù)如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬元品牌使用費(fèi)和25萬元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬元原材料。提貨時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)3.39萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工收回后,B車間領(lǐng)用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過非獨(dú)立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價(jià)150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)為每千克200元》(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅》(3)計(jì)算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅!
某公司 2018 年 5 月發(fā)生有關(guān)消費(fèi)稅、增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:: (1)委托外單位加工材料一批(系應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料實(shí)際成本7.2萬元;加工費(fèi)2萬元,增值稅3200元 (取得專用發(fā)票),受托方代扣代交消費(fèi)稅1萬元,共計(jì) 33 200 元均以存款支付;收回的加工材料 60%擬用于繼續(xù) 生產(chǎn)產(chǎn)品,40%直接用于出售。 ①發(fā)出原材料委托加工。 ②以存款支付加工費(fèi)和代扣代交消費(fèi)稅。 ③收回委托加工物資(收回物資為包裝物)。 (2)銷售產(chǎn)品一批,取得銷售收入90萬元,增值稅稅率 16%,50%價(jià)稅存款收存銀行,其余 50%尚未收到。 (3)公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),取得不含稅收入 30 萬元存入銀行,商標(biāo)權(quán)賬面余額 50 萬元,已計(jì)攤銷 25 萬元,未計(jì) 提過減值準(zhǔn)備,增值稅稅率6%(不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)),出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù)。 要求:根據(jù)上述資料編制必要的會計(jì)分錄。
收了一筆加盟費(fèi)用里面包含加盟費(fèi)用,還有代加盟店裝修的費(fèi)用和采購材料的費(fèi)用,假如26萬里面有16萬是加盟費(fèi)用,另外10萬是代加盟店裝修,然后實(shí)際裝修 成本暫定的情況怎么入賬
H家具公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)8月13日,發(fā)出一批木材委托某地板廠加工實(shí)木地板,木材的實(shí)際成本為30萬元,該批地板收回后準(zhǔn)備自用。(2)9月10日,結(jié)清地板加工費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)27萬元,增值稅稅額3.51萬元,以銀行存款支付。(3)9月15日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品一批,實(shí)際成本0.5萬元,采用分次攤銷法進(jìn)行攤銷,估計(jì)使用2次。(4)9月25日,支付地板往返運(yùn)費(fèi),取得的貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)8萬元,增值稅稅額0.72萬元,以銀行存款支付。(5)9月28日,收回地板,以轉(zhuǎn)賬支票支付由地板廠代收代繳的消費(fèi)稅3萬元。(6)10月10日,公司對租賃的銷售門店進(jìn)行裝修,領(lǐng)用地板45萬元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的裝修費(fèi)45萬元,增值稅稅額4.05萬元,以網(wǎng)銀支付。(7)10月30日,該銷售門店裝修完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,租賃期10年,按月進(jìn)行攤銷。假定不考慮其他因素。(8)12月20日,報(bào)廢9月15日領(lǐng)用的低值易耗品。[要求]根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會計(jì)分錄
您好!老師這個(gè)問題我怎么做損益表1.開業(yè)的投資如下:裝修工程款2893萬,設(shè)計(jì)費(fèi)225萬元,加盟費(fèi)300萬元,開店籌開費(fèi)用286萬元,商品采購費(fèi)用832萬元。其他開辦費(fèi)120萬元。合計(jì)開店費(fèi)用約4656萬元。 2.經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦拢?022年12月實(shí)際銷售額151851(拾伍壹千捌百伍拾壹)2023年1月-12月全年實(shí)際銷售額為11,976,004.37(壹仟壹佰玖拾柒萬陸仟零肆元叁角柒分)。 2023年租金收益439萬元。 3.運(yùn)營成本:人工成本375萬元,租金和物業(yè)費(fèi)能源費(fèi)629萬元,繳納給日方費(fèi)用100萬元,其余費(fèi)用176萬元。運(yùn)營費(fèi)用大約1280萬元(不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊分?jǐn)偅?4.023年的財(cái)務(wù)報(bào)表虧損大約506萬元(不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊分?jǐn)偅?024年租戶退租的比較多截止到現(xiàn)在看財(cái)務(wù)報(bào)表肯定是虧損。而且書區(qū)的銷售額是下降的。
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
對的,可是我們也會掙差異金額,比如最后實(shí)際裝修8萬那么我們掙2萬,因?yàn)榧用说暌话闶且€(gè)月才正試完成這個(gè)加盟項(xiàng)目
你好 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
就是26萬全部做收入?然后成本單月可能還不能確認(rèn)的情況呢
你好,是16萬%2B2萬做收入,8萬做往來款處理?
那個(gè)8萬成本是預(yù)估不是最終的成本費(fèi)用
你好,8萬是做往來款處理 ,這個(gè)根本不是你們單位的成本?
如果超支的情況呢怎么入賬
你好,如果超支的情況,需要做營業(yè)外支出處理?