看一下附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問老師 我公司是購買方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,救命啊,請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事?顯示要交4.6萬的增值稅和1600多的城建稅。 1月份銷項(xiàng)票含稅500,收到進(jìn)項(xiàng)票99999.99,抵扣了;2月份開票0,3月份對(duì)方把發(fā)票99999.99紅沖掉了,開票含稅31780。 現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示這個(gè)。 請(qǐng)問怎么辦啊,求老師指導(dǎo)
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司啊?
主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟你說的不一致
是的,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就是57522.1,但實(shí)際上整個(gè)季度銷售收入都不超過3萬。
你看一下你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,附表二,紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額跟你說的不一致
老師,看了的,系統(tǒng)跳出來就是這個(gè)數(shù)字,實(shí)際上并沒有這個(gè)發(fā)票
登錄稅控服務(wù)平臺(tái), 查一下本期收到負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,本期的負(fù)數(shù)發(fā)票共2張面額為99999.99,進(jìn)項(xiàng)稅是11504.42。2張發(fā)票一共是199999.98,稅額是23008.85,但只在1月份用其中一張抵扣了57.72的銷項(xiàng)稅。3月份對(duì)方把這兩張全部沖紅
對(duì)方是不是紅沖的不對(duì)啊? ? 系統(tǒng)這個(gè)取數(shù)一般不會(huì)錯(cuò)? ? 那你現(xiàn)在確實(shí)有這么多需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ? ? ?跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下情況? ? 找對(duì)方溝通一下稅款的事兒? ? ? ? ?這不是你的錯(cuò)
對(duì)方紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票也沒問題的,所以我昨晚先把57522那個(gè)數(shù)據(jù)改成了紅沖的數(shù),11504,提交申報(bào)顯示增值稅比對(duì)申報(bào)不通過。沒有交稅。然后我提交了比對(duì)異常的原因,現(xiàn)在不知道啥情況。老師,現(xiàn)在是不是我主動(dòng)給稅務(wù)局打電話啊
這個(gè)57522? ? 你查了你的系統(tǒng)? ?當(dāng)期紅字發(fā)票確認(rèn)沒這么多嗎
一般系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)不會(huì)錯(cuò)? ? 你先確認(rèn)你平臺(tái)里面確實(shí)就是你那兩張紅票? ? ? ? ? 然后跟稅務(wù)老師溝通一下? 就說系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額? 跟你實(shí)際數(shù)據(jù)不一致
是的,老師,確認(rèn)沒有那么多,紅沖抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)稅只有11504,另外一張還沒有抵扣的。我查看了稅務(wù)局信息,提交的增值稅比對(duì)異常還在待受理狀態(tài)
那耐心等等,時(shí)間太久的話,就給主管大廳打電話問問
謝謝老師
不客氣不客氣不客氣