學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?

一張買原材料的票退供應(yīng)商,如何在生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖減
收到紅字發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何做分錄
收到供應(yīng)商發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬
收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票,要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬?
采購(gòu)商品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多計(jì)入了,如何沖銷?
請(qǐng)問老師,單位給車輛上的保險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
老師,遮陽(yáng)傘開票項(xiàng)目名稱是什么范圍
請(qǐng)問老師2024年12月資產(chǎn)負(fù)債表都不平了,是哪里有問題?
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
請(qǐng)問:根據(jù)圖中紅色框內(nèi)的描述,契稅應(yīng)該怎么交?
老師你好,簽合同設(shè)置“千分之五”一般用0.5%還是5‰,哪種更合規(guī)。
付出去的對(duì)公賬戶驗(yàn)證費(fèi)做營(yíng)業(yè)外支出還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
往年有一筆稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,電子稅務(wù)局法人掃臉時(shí)長(zhǎng)在哪設(shè)置呀
供應(yīng)商貨款10個(gè),100元,但是到貨多了5個(gè),就是15個(gè),150元,那庫(kù)存做150元嗎


收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬
借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做對(duì)嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以貸方記賬的嗎?還是要記借方負(fù)數(shù)的?
一般情況下,建議是負(fù)數(shù),好一些
那這筆分錄怎么做比較好?
借:銀行存款/應(yīng)付賬款,庫(kù)存商品(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)負(fù)數(shù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
貸方是那個(gè)科目?
不需要要用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,直接用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)這個(gè)科目嗎?
這發(fā)票已抵扣的了
同學(xué)您好,沒有貸,只有借正數(shù)與負(fù)數(shù)
這樣分錄不會(huì)不平嗎?
同學(xué)您好,就是藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)抄數(shù)據(jù)
不需要要用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,直接用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)這個(gè)科目嗎?這發(fā)票之前已抵扣的了
同學(xué)您好,用紅字記賬更好一些