同學(xué)你好 這個沒事 只要賬上和開票一致就可以

我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
1、我們銷售產(chǎn)品時,提供運輸服務(wù); 2、運輸有時是,我們自已車子送,有時是叫物流車子送; 3、運費這塊,我們單獨跟客戶報價收費的;(若自提貨,則不加價;若需送貨上門,則報價時加一個運費) 4、合同中: 產(chǎn)品 如100元;運費 如50元;則合同總金額為 150元; 5、開發(fā)票時:也是這樣開 產(chǎn)品 100元 運費 50元,稅率都是13%
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當(dāng)時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計呢?我怕開錯了,
客戶跟我司采購了5個A產(chǎn)品,100元,單價20元。開票時,客戶讓我們總額不變的,把數(shù)量改為4個,這樣開票單價就變高了。請問如果我們配合客戶做這樣的操作的話。是不是違法,在稅法上有什么條例嗎?
老師,那個報表實收資本填了注冊資本的金額30萬進去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費用是320元是進入福利費還是什么科目及二級明細科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項目名稱
老師,股東以專利入實收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實解釋吧?
工地上的通宵夜宵費,做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進來)
氣動沖壓機生產(chǎn)用,金額600元,是進入物料還是固定資產(chǎn)呢
進項稅額未認(rèn)證抵扣直接做成進項稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項稅 貸進項 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整