您好, 可以計入其他應(yīng)付款里面,由法人代付
稅控盤服務(wù)費之前已經(jīng)入賬借了:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金;抵稅計入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 請問管理費用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費用(紅字),貸營業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
普通收據(jù)收電費,可以當(dāng)費用發(fā)票做賬嗎?借管理費用電費,貸庫存現(xiàn)金
請問老師,公司繳納水電費一半做管理費用水電費,貸銀行,而公司還有廠房出租,應(yīng)收水電費為什么做借預(yù)收賬款,貸管理費用水電費呢?管理費用為什么在貸方呢?
請問如果庫存現(xiàn)金沒有錢,做賬可不可以 借管理費用水電費 貸預(yù)收賬款
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
預(yù)收賬款是負(fù)債,預(yù)收款里面有錢,那我要怎么才可以把預(yù)收款處理完
哦,你是想把預(yù)收賬款這個沖掉,是吧
算是吧,不知道怎么處理
那可以沖掉的,這樣沒問題的
老師,要沖掉預(yù)收款做憑證 借管理費用 貸預(yù)收款 這樣預(yù)收款不是原來越多了嗎,預(yù)收是負(fù)債類,貸方增加啊
預(yù)收賬款是指你收到別人的錢,要確認(rèn)收入的,這樣沖肯定不對的
這個是你要支付給別人的錢,要掛其他應(yīng)付
那我憑證要怎么做
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款/銀行存款