可以當(dāng)費用發(fā)票做賬務(wù)處理。就是正常賬務(wù)處理是可以的。
普通收據(jù)收電費,可以當(dāng)費用發(fā)票做賬嗎?借管理費用電費,貸庫存現(xiàn)金
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應(yīng)付款,實付是借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
請問如果庫存現(xiàn)金沒有錢,做賬可不可以 借管理費用水電費 貸預(yù)收賬款
餐飲普票做費用,借管理費用招待費,貸庫存現(xiàn)金,很多餐飲票可以累計總數(shù)嗎?
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
分錄對嗎?就是這個管理費用也可以結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
分錄是正確的,結(jié)轉(zhuǎn)用管理費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
雖然不能企業(yè)所得稅前扣除,可還是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤中去?這個對利潤還是有影響?
這個減少了企業(yè)利潤,對利潤產(chǎn)生了影響。由于是無票的費用,因此在最終企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
嗯 ,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利