學(xué)員您好,是的,對(duì)的
請(qǐng)問(wèn),我們開(kāi)具給對(duì)方的專(zhuān)票 認(rèn)證了,沒(méi)抵扣,現(xiàn)在退貨,一樣是要對(duì)方先在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)信息表吧
老師,對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票給我們,如果對(duì)方?jīng)]有交增值稅,是不是我們這邊也不能認(rèn)證抵扣發(fā)票呢
老師給對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表我再給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票也不用再收回當(dāng)時(shí)給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票了吧
老師,我們公司開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么才能知道對(duì)方認(rèn)證抵扣了沒(méi)得也
老師您好,對(duì)方開(kāi)具了不能抵扣的增值稅專(zhuān)票,我們是得先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出是吧?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
好的,分錄怎么寫(xiě)呢?
如,借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,感謝
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。