你好,職工外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)產(chǎn)生的費(fèi)用,通常是計(jì)入? 職工教育經(jīng)費(fèi)? ?明細(xì)核算的?
老師,單位有培訓(xùn)費(fèi)科目。 職工參加培訓(xùn),培訓(xùn)課程有單獨(dú)培訓(xùn)發(fā)票。另外住宿費(fèi)發(fā)票也是單獨(dú)來的。因此產(chǎn)生的住宿費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)或其他科目?
公司在外面找了咨詢公司參加培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
職工出差參加培訓(xùn)期間的費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)差旅費(fèi)還是培訓(xùn)費(fèi),如果進(jìn)入培訓(xùn)費(fèi)專票可以抵扣嗎?
職工外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)嗎?
老師,職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),發(fā)生的過路費(fèi)費(fèi)用是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬嗎?
你好,計(jì)入? 職工教育經(jīng)費(fèi)? ?明細(xì)核算,是需要通過??應(yīng)付職工薪酬 科目過渡的?
借 管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金/銀行存款 是這樣嗎?
你好,是的,是這樣的?
那外聘人員到企業(yè)輔導(dǎo)職工所產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、餐費(fèi)、車費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目?
你好,輔導(dǎo)職工所產(chǎn)生的支出,也是培訓(xùn)費(fèi)性質(zhì)??
應(yīng)該也算吧,就是看一下某個崗位之前的工作有沒有錯的,并提出糾正。
你好,也是培訓(xùn)費(fèi)性質(zhì),就是和之前一樣處理啊?