同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的

請(qǐng)問(wèn)老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
老師好!去年是虧損狀態(tài),今年的1季度是盈利,要不要先彌補(bǔ)去年的虧損再計(jì)提所得稅?
老師,以前年度虧損,是不是今年盈利減去去年虧損,得出今年是否要交稅
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒(méi)交,今年全年是盈利的,一二季度沒(méi)有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個(gè)怎么處理
假設(shè)以前年度有虧損,今年盈利的情況下,今年的利潤(rùn)總額是減去虧損的還是不減虧損的
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們公司掛老板的往來(lái)賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方余額15萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來(lái)嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我看她們之前報(bào)的,是年與年數(shù)據(jù)分開的,匯算清繳是單一年的累計(jì)數(shù),第二年清0重新累計(jì)是吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的