你好,你填寫收入成本的收入都是根據(jù)年紀(jì)來填寫的。

老師,我司去年虧損,今天也是虧損,這個(gè)月收入多,請(qǐng)問季度預(yù)繳所得稅先彌補(bǔ)今天的虧損還是先彌補(bǔ)去年的虧損?\'
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,有企業(yè)所得稅預(yù)繳,是不是要先預(yù)繳,到今年年底了才能彌補(bǔ)虧損呢
請(qǐng)問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
老師好!去年是虧損狀態(tài),今年的1季度是盈利,要不要先彌補(bǔ)去年的虧損再計(jì)提所得稅?
老師你好我去年虧損100萬今年第一季度比如盈利30萬,這樣是不是彌補(bǔ)虧損不要交所得稅的
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開具,屬于專票,請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?


不需要單獨(dú)填寫彌補(bǔ)虧損的。
是這樣的,去年有虧損,賬套里今年第一季度有盈利,賬套有自動(dòng)給計(jì)提所得稅,但報(bào)稅時(shí),系統(tǒng)里所得稅是零,這是怎么回事
你好,自動(dòng)彌補(bǔ)了虧損,但是你帳套里面的沒有。
那我的賬怎么辦,還改嗎
好,賬上不用修改的不用動(dòng)。
那這樣會(huì)影響凈利潤吧,在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表的時(shí)候給稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)不一致行嗎
你好不影響凈利潤的,你的凈利潤還是利潤表里面的凈利潤,只不過是彌補(bǔ)虧損了,不做賬務(wù)處理。
凈利潤都是寫本年累計(jì)
是的是的,是這么做的,反正就是彌補(bǔ)虧損,不需要做賬務(wù)處理。
那賬套里計(jì)提了所得稅,不交的話,永遠(yuǎn)有個(gè)所得稅的貸方余額咋弄
紅沖就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。