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老師,你好 跨年度少計(jì)提增值稅怎么寫分錄? 只有0.22

2023-04-14 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 11:09

你好,是一般納稅人的吧

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快賬用戶4109 追問 2023-04-14 11:10

是的,是一般

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.22。

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快賬用戶4109 追問 2023-04-14 11:11

這個(gè)我們已經(jīng)是繳過稅的,而且是跨年度的

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:14

補(bǔ)計(jì)提就可以了 不影響你繳稅

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快賬用戶4109 追問 2023-04-14 11:15

分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.22。

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你好,是一般納稅人的吧
2023-04-14
這個(gè)直接記到營業(yè)外收入就行。你這個(gè)是不是尾插產(chǎn)生的?是就這樣處理。
2023-03-30
同學(xué),你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2024-05-09
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
2024-01-08
你好,是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-04-13
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