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如果在匯算清繳的時(shí)候,交了企稅,報(bào)表對不上了,怎么辦?需要更改報(bào)表還是什么怎么處理?

2025-09-21 21:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-21 21:15

您好,改報(bào)表,不要退稅了,會被查的

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您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報(bào)表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應(yīng)所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了
2024-04-29
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,退稅的金額除以5%,加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,其他的不用修改。
2024-04-29
你好這個(gè)最好是改下比較好,這個(gè)期間費(fèi)用不影響交稅啊
2021-05-31
你好,正常財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表是一樣的,只有匯算清繳的時(shí)候才可能產(chǎn)生不一樣。
2022-04-25
您好,可以去更正申報(bào)1季度
2021-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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