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老師跨年的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?當(dāng)月沒有計(jì)提

2022-06-02 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-02 15:26

你好,是一般納稅人單位繳納的增值稅嗎??

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快賬用戶6837 追問 2022-06-02 15:26

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-06-02 15:27

你好,小規(guī)模納稅人增值稅也不需要計(jì)提啊,取得收入的時(shí)候計(jì)入貸方,繳納的時(shí)候計(jì)入借方。實(shí)際繳納的時(shí)候 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ,?貸:銀行存款

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你好,是一般納稅人單位繳納的增值稅嗎??
2022-06-02
借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
2023-05-01
您好!沖銷多計(jì)提的稅金即可 借:應(yīng)交稅金(或用貸方紅數(shù))   貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤
2021-01-25
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
2023-11-09
你好,小規(guī)模的增值稅不需要計(jì)提的,12月份的時(shí)候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-07-15
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