借累計折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師請問要沖回前2年多計提的折舊,分錄是按原計提分錄做反方向嗎?即:借累計折舊,貸管理費(fèi)用
請問固定資產(chǎn)——房子,計提折舊,可以計提多少年?怎么做分錄
請問老師,在2021年12月份做計提工資時,多計提了1200元,請問現(xiàn)在是跨年了,怎么做跨年沖紅的分錄哈?
當(dāng)年4個月多計提2千折舊,請問怎么做分錄? 如果跨年有多計提,請問又怎么做分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)累計折舊多計提了,沖回怎么做分錄?跨年了
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進(jìn)項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
跨年借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
老師,如果只做錯一筆,就做借:管理費(fèi)用-折舊(紅字)貸:累計折舊(紅字),更正:借:管理費(fèi)用-折舊(正確的數(shù)),貸:累計折舊
可以的,可以這么做的。
因為我這是錯了幾筆,就直接做差額:借管理費(fèi)用-折舊(差額紅字),借累計折舊(差額正數(shù))
可以的可以的,沒有問題的,我上面就是調(diào)整差額。