你好你是說(shuō)發(fā)票丟了是嗎?
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒(méi)法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了
進(jìn)項(xiàng)稅額已在申報(bào)增值稅時(shí)抵扣,但是后期沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)發(fā)票可以入賬怎么處理
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒(méi)有收到,我5月賬也沒(méi)體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)前幾年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進(jìn)項(xiàng)聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對(duì)方也聯(lián)系不上
一張專票已經(jīng)做到賬里進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅了,但是當(dāng)月增值稅申報(bào)的時(shí)候未抵扣這張發(fā)票,所以申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅有差異,沒(méi)有稅款產(chǎn)生,這種可以在次月申報(bào)表調(diào)整嗎?
老師就是高新技術(shù)企業(yè)有什么優(yōu)惠政策,有什么好處?
請(qǐng)問(wèn)老師,分支機(jī)構(gòu)在外地的,是匯總在總公司交稅吧?需要在稅務(wù)局備案嗎
老師,企業(yè)把名下的車銷售給個(gè)人,開(kāi)普票要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢,
老師:企業(yè)購(gòu)買(mǎi)基金,贖回產(chǎn)生的收益怎么做賬,要繳稅嗎
公司提取備用金有什么要求嗎
老師就是我們用了研發(fā)支出這個(gè)科目我們后續(xù)有什么是需要注意的嗎?
上月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)金額,這個(gè)月要作廢它重開(kāi),怎么樣操作
老師你好。如果一個(gè)項(xiàng)目需要一定時(shí)間才能完成,具體時(shí)間還不能估算,發(fā)生了一些成本,這些成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是放在那里,等能可靠計(jì)量了再結(jié)轉(zhuǎn)
公司跟個(gè)人借款簽訂的借款合同是否繳納個(gè)人所得稅,無(wú)規(guī)定借款利息
老師就是研發(fā)支出是資產(chǎn)類科目是嗎?這個(gè)研發(fā)支出后續(xù)是怎么使用的?
對(duì),發(fā)票找不到了,是員工報(bào)銷的那種
你好,你找對(duì)方給復(fù)印件給你。
如果實(shí)在找不到,怎么調(diào)整分錄
好,那你做紅字分錄沖減就可以了。
增值稅應(yīng)該怎么報(bào)
您好,增值稅申報(bào)的時(shí)候再付表2,填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
可以在4月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
你好,可以的??梢栽?月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)。