你好!稅法上也只規(guī)定了要復(fù)印件。沒有說復(fù)印件也沒有怎么處理 不過實(shí)操中,你什么都沒有,稅務(wù)局大概率不讓你抵扣

老師,國家稅務(wù)總局公告2020年第1號:丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。即使記賬聯(lián)上面寫著“此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用”也可以嗎
老師請問業(yè)務(wù)開的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都不見了,怎么處理
老師,請問取得的進(jìn)項(xiàng),增值稅專用發(fā)票得記賬聯(lián)找不著了,可以把抵扣聯(lián)復(fù)印一下,粘在憑證后面嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都丟了,也聯(lián)系不上銷售方,請問該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能否繼續(xù)認(rèn)證并抵扣?記賬公司給我們公司的作法是認(rèn)證并抵扣,用抵扣清單做賬,請問這樣是可以的嗎?
老師,想問一下,就是稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了以前的留底進(jìn)項(xiàng)票,但最近才發(fā)現(xiàn)這些進(jìn)項(xiàng)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不見了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吖?之后補(bǔ)繳增值稅和滯納金吖
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?

