濤,你這個可以忽略的。

1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好,問題如下:個獨,去年3月份買的車子,因為去年是核定征收,所以沒有計提折舊,今年轉查賬征收了,那今年應該是可以正常計提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開始這個計提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
有個公司買了一輛車,在申報企業(yè)所得稅時選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調整
老師,我在申報年度匯算清繳企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)折舊年限問題,但是我是買二手車,我肯定不能按照新車來折舊4年,有個車我折舊兩年,有個車我折舊一年,所以總是有問題彈出來,還有其他什么方法沒有呀,老師
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進料加工保稅進口料件金額,是什么意思,稅務推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關單確認,不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認增值稅銷項,會計上不確認收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
你好,你這個可以忽略的。
還有就是老師,他提示收入類其他為0,資產(chǎn)類其他為0,我調增是損益類其他四十多萬,收入和資產(chǎn)其他沒得我不調增呀,他都提示把我弄蒙了
這里提示你的可以忽略的,
好的,老師,還有老師,我和更正了去年10到12月季度報表,也更正年度報表,更正數(shù)據(jù)就是我們實際數(shù)據(jù),他這邊還是提示不一樣,是系統(tǒng)沒銜接上嗎,我都蒙了
你好,那你現(xiàn)在看一下第四季度利潤總額,還有年財務報表利潤表的利潤總額,還有你主表的利潤總額是一樣的嗎?
你現(xiàn)在去查一下的。
都是一樣的呀,我都沒搞懂怎么回事
應該是你修改過系統(tǒng)那邊沒有反應過來。
好的,老師可能第一道提示我時候,我去修改后又倒回來在原有表里面在填數(shù)據(jù)原因,我明天再看看,回去看娃兒去了,老師再見
好的,明天再可以看一下的。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。