直接按差旅費(fèi)申報(bào)就是了,
有點(diǎn)分不清,增值稅旅游貸款餐費(fèi)民這些是不能抵扣,像什么餐費(fèi)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊差旅費(fèi)是指計(jì)算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
老師好,匯算清繳,餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)有營(yíng)業(yè)額0.5%的限制,餐費(fèi)-差旅費(fèi)沒有金額限制是嗎?若餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)遠(yuǎn)大于營(yíng)業(yè)額的0.5%,若沒有按照實(shí)際數(shù)據(jù)納稅調(diào)整,會(huì)有什么后果?
差旅費(fèi)餐費(fèi)幾千元誤計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),導(dǎo)致業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),匯算清繳時(shí)調(diào)增了,有什么辦法再計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師,企業(yè)問客戶承擔(dān)的差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi),可以分別計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)等科目嗎?還是計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果要計(jì)入招待費(fèi),有22萬的費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增。怎么才可以不會(huì)稽查
老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
2022年的賬本都已經(jīng)裝訂好了,且2022年的匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),已經(jīng)提交了匯算清繳了,怎么辦
金額不大,就不用管了
調(diào)增了3000多元,白白的浪費(fèi)掉了餐費(fèi)發(fā)票
這個(gè)金額不大,就那樣子了哈
沒有別的辦法了吧
要么你就重新更正上年的報(bào)表,然后,按正確的報(bào)表重新匯算清繳
原來憑證都已經(jīng)裝訂成冊(cè)了,在快帳中改數(shù)據(jù),再更新申報(bào),一麻煩,二和憑證數(shù)據(jù)對(duì)不上;可以把多余(調(diào)增)的發(fā)票再做單2023年嗎,不行吧
不行的,只能做到22年的成本費(fèi)用
那只能不改了,算浪費(fèi)了3000元發(fā)票了
嗯嗯,麻煩就不改了哈