你好,年度進(jìn)料加工業(yè)務(wù)核銷是指:每年4月20日前,對(duì)上年度海關(guān)已核銷的手(賬)冊(cè)按實(shí)際發(fā)生情況確認(rèn)實(shí)際分配率。
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購(gòu)料生產(chǎn),前二個(gè)月的購(gòu)進(jìn)料也按以前的作法直接全部入制造費(fèi)用,賬上無庫(kù)存和原料,實(shí)際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計(jì)賬,但 前一季度都無入出庫(kù)記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實(shí)的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項(xiàng)專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
位于市區(qū)的甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。2019年7月購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票(已通過認(rèn)證)上注明增值稅稅額61.1萬元;當(dāng)月進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格是150萬元;本月內(nèi)銷貨物取得含稅銷售收入226萬元;本月出口貨物離岸價(jià)折合人民幣300萬元;假設(shè)該企業(yè)采取實(shí)耗法核算當(dāng)期進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格,計(jì)劃分配率為75%,6月末無留抵稅額; 答案:當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件的金額=300×75%=225(萬元) 為什么當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件的金額=300×75%=225,而不是150*75%?
4M企業(yè)要托N企業(yè)加工應(yīng)艦消費(fèi)品M、N兩企業(yè)均為增稅一般納人,用的增值率均為16%,用的請(qǐng)費(fèi)率為10%,M企業(yè)對(duì)原材料實(shí)際成本進(jìn)核算收回加工后的A材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)消費(fèi)品B產(chǎn)品。有資料如下(1)2015年11月2日,M企業(yè)發(fā)出加工材料A材料一批實(shí)際成本為710000元(2)2015年12月209,M企業(yè)以銀存款支付企業(yè)加工費(fèi)10000元不含值以及相皮的增值和費(fèi)稅(3)12月319,A材料加工完成,已收回井臉收入庫(kù)M企業(yè)收回的A材料用于生產(chǎn)合同所的產(chǎn)品1000件產(chǎn)品合同價(jià)格1200元件(4)2015年12月31日存的A材料預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售價(jià)格為70萬元加工成產(chǎn)品計(jì)完工發(fā)生加工成本50萬元預(yù)計(jì)銷產(chǎn)品所的金及費(fèi)用為5萬元,預(yù)計(jì)銷售存A材料所需的銷金及費(fèi)用為2萬元(5)M企業(yè)存貨價(jià)準(zhǔn)備12月份的期金額為0要求:(1)制M企業(yè)要托加工材料的有會(huì)計(jì)分錄(2)假定2015年末,除上述A材料外,企業(yè)無其他存貨試分析M企業(yè)該批料在2015年是否發(fā)生減值,說明該材料在2015年木資產(chǎn)負(fù)表中應(yīng)如何
一、簡(jiǎn)答題 1.在公司的不同發(fā)展階段,如何通過分公司與子公司的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)納稅籌劃? 2.在通貨膨脹時(shí),企業(yè)要達(dá)到節(jié)稅目的,在存貨計(jì)價(jià)方法上應(yīng)如何選擇,為什么? 二、案例題 1.某公司是一個(gè)年含稅銷售額為400萬元的生產(chǎn)企業(yè),公司每年購(gòu)進(jìn)的材料含稅價(jià)格一般為300萬元。如果是一般納稅人,公司產(chǎn)品的增值稅適用稅率是13%,如果是小規(guī)模納稅人則適用3%的征收率。該公司會(huì)計(jì)核算制度健全,有條件被認(rèn)定為一般納稅人。該企業(yè)是否需要申請(qǐng)認(rèn)定為一般納稅人呢?
老師好,一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)料加工每年手冊(cè)核銷是什么意思,實(shí)際分配率大于1是正常的嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營(yíng)業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營(yíng)業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
如采用采用進(jìn)料對(duì)口貿(mào)易方式出口,不進(jìn)口材料,是否可行
可行,相應(yīng)資料進(jìn)口,出口都能對(duì)上么?
不太明白,計(jì)劃都是國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料,貿(mào)易方式采用進(jìn)料對(duì)口方式出口
進(jìn)料對(duì)口進(jìn)行貿(mào)易前先在海關(guān)簽訂加工手冊(cè)(即加工合同),然后按合同進(jìn)口材料、出口產(chǎn)品,進(jìn)口料件時(shí)保稅一年,一年內(nèi)產(chǎn)品出口,然后核銷合同;?
無論哪種方式的加工,只要前面有相應(yīng)核銷資料能對(duì)上就行。
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。