您好,這種你從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來表附后面吧,這個太多了
10萬律師咨詢費用銀行存款5萬支付,還有子公司(酒店)的餐飲代金券5萬,內(nèi)外帳怎么做分錄?都需要什么證明?
你好,老師。我們公司業(yè)務(wù)是有酒店,餐廳業(yè)務(wù)。公司為員工免費集體提供食宿,食宿費用不能量化分割到個人,餐廳和酒店都是公司租來經(jīng)營的,請問, 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
報銷業(yè)務(wù)費和差旅費時要求將餐費的水單和酒店水單附上,裝訂憑證時需要把水單也附在憑證后面嗎,因為這個機(jī)打的小票時間長了就看不清了
酒店行業(yè)一個星級酒店有餐飲和客房。 客房和餐飲兩家公司經(jīng)營。 收入我根據(jù)銀行流水進(jìn)賬報稅。 沒有其他原始憑證。 早餐費用我根據(jù)兩家公司的收入調(diào)整。也是沒有原始憑證,這樣做賬。會被查嗎? 主要風(fēng)險是什么?如何避免?
老師,收到餐飲票,款未付,在應(yīng)付賬款后面,需要加餐飲店名字嗎? 比如:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)付賬款-xxxx公司、XXX餐飲店
公司付酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長期待攤費用。老師在哪個財務(wù)報表哪個科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎