對(duì)的是的,這個(gè)需要以后能查欠誰的錢
老師,我們是干餐飲火鍋店的,有一個(gè)軟件快狗進(jìn)貨,我們采購(gòu)食材生菜之類的都在這里面下單,公司每個(gè)月往里面打款,實(shí)際進(jìn)貨再?gòu)睦锩婵劭睿@個(gè)快狗進(jìn)貨做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 實(shí)際收到貨物的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?
老師你好,我公司收到餐飲發(fā)票,個(gè)人支付的,要先做一筆應(yīng)付XX酒店,然后再用個(gè)人充這應(yīng)付的嗎?還是我可以直接做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
老師,我想問下,比如七月份,我們老板出去吃飯,開了兩張普通發(fā)票,是餐飲費(fèi),我可以合并到一起做賬嗎?比如,借管理費(fèi)用-餐飲費(fèi)510,貸,其他應(yīng)付款510可以嗎
老師,公司做餐飲的,老板有業(yè)務(wù)招待就餐未付款,內(nèi)部做賬時(shí), 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用貸方用什么會(huì)計(jì)科目合適?
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們?cè)趺锤犊睢K麄€(gè)人能開發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬,成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬,成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計(jì)算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請(qǐng)問:一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷售是8040每噸,利潤(rùn)每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
但,如果收到100家這樣的發(fā)票,那不是要做100個(gè)應(yīng)付XXXX公司?
是的是的,是這么做的。