,是的,就是這樣子算的。

老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來時問他們,我們合計稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請教一下。
老師我們稅管員讓我們補交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會這樣呢?
老師,您好,我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對外銷售的,增值稅這塊是免征的,企業(yè)所得稅這塊是減半征收,我想了解一下,我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅本身是5%,再減半征收是交2.5%嗎
請問老師,我公司是新成立的農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,主要養(yǎng)牛,還有種植有機(jī)草,我們的增值稅是不是免征的呢,企業(yè)所得稅適用是不是減半征收呢,在稅收政策上有哪些優(yōu)惠?感謝老師
老師您好,我們公司是種業(yè)企業(yè),也是科技型中小企業(yè),有自己的種子繁育基地,也有和種地大戶或者合作社簽訂的繁育合同,讓他們代繁種子,我們再收購,加工,這樣是免征還是減征企業(yè)所得稅,減征的話是減半征收嗎,中華人民共和國企業(yè)所得稅法 第二十七條第一項有詳細(xì)解讀嗎 ,謝謝老師
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費信用管理評級那個,評A,B是看扣分判級標(biāo)準(zhǔn)評,還是看指標(biāo)評價分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個介紹中介公司出服務(wù)費,這個服務(wù)費需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報個人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報銷后補票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。