你好,學(xué)員,這個(gè)建議跟專(zhuān)管員在確認(rèn)一下的
老師,今年疫情的原因,小微企業(yè)的稅率由百分之三減按百分之一征收,我們是一般納稅人購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方開(kāi)的這張百分之三稅率的普票給我們,會(huì)有什么影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師我們稅管員讓我們補(bǔ)交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬(wàn)分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會(huì)這樣呢?
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶(hù)貨款10萬(wàn)就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬(wàn)分之三)都考慮進(jìn)去的話(huà),怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬(wàn)貨款不開(kāi)票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬(wàn)分之三附加稅12%
老師好,我們收購(gòu)一個(gè)加油站,對(duì)方違法經(jīng)營(yíng)兩個(gè)月,現(xiàn)在收購(gòu)到我單位,我們報(bào)稅是0申報(bào)對(duì)嗎?可是專(zhuān)管員說(shuō)讓我們30萬(wàn)零申報(bào)就行??墒俏覀儧](méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)業(yè),下周才正式接手開(kāi)業(yè)。如果按照專(zhuān)管員操作我們就得繳納百分之25的企業(yè)所得稅,這樣我們賬沒(méi)法做。遇見(jiàn)這種情況怎么處理呢?
你好老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅費(fèi)?
老師,所有股東要變更,注冊(cè)資本也要變更增資,是先變更注冊(cè)資本還是股東
老師:你好??!我們是實(shí)繳制公司的,以前在信用社購(gòu)買(mǎi)股金證,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)給公司以外的人,以現(xiàn)金收到十一萬(wàn),那這個(gè)收入我做營(yíng)業(yè)外收入?需要繳納企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)股金證轉(zhuǎn)讓也需要工商辦理變更?我們轉(zhuǎn)給個(gè)人后,又從個(gè)人把股金(社會(huì)自然人股)轉(zhuǎn)到法人名下,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
交通運(yùn)輸服務(wù)與物流輔助服務(wù)有什么區(qū)別
老師您好!收到委托方的委托,讓幫忙處理并結(jié)算貨物,這種三方協(xié)議的合同,貨物發(fā)票能直接開(kāi)給結(jié)算方嗎?
老師,上個(gè)月沒(méi)有做計(jì)提,本月繳納增值稅和城建稅的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,旅游行業(yè),如果全額開(kāi)票,取的成本不能抵增值稅,還的按全額的稅額去繳稅,如果取的專(zhuān)票的成本才能抵扣增值稅是嗎
法人收到的貨款,轉(zhuǎn)款到公司賬戶(hù)怎么開(kāi)票
建筑行業(yè),取得鋼材款的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要3個(gè)月后才能抵扣嗎?
有個(gè)員工6月份工資6000元,他要求提前發(fā)2000選,現(xiàn)在提前預(yù)支2000元,4000元也不懂什么時(shí)候可以發(fā)。這個(gè)流程怎么做呢?