同學(xué),你申報(bào)增值稅是嗎,在免稅額那一欄填寫
老師,我們新開辦了一個(gè)建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個(gè)項(xiàng)目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對(duì)吧? 4.我不明白的是:若這個(gè)項(xiàng)目選了專票3%,下個(gè)項(xiàng)目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,本月開了12萬的房屋出租百分之五的發(fā)票,技術(shù)服務(wù)免稅的開了40萬,只要一年滾動(dòng)不超過五百萬都是免稅的哈,這個(gè)百分之五稅率和免稅的稅率沒有什么關(guān)系吧,
老師你好,我剛接手一家公司,小規(guī)模,去年12月份開了4萬的發(fā)票,并收到款項(xiàng),后面因?yàn)榉N種原因,沒有談攏,前財(cái)務(wù)把4萬款項(xiàng)退回去了,但是發(fā)票沒有紅沖,現(xiàn)在報(bào)增值稅,還是顯示4萬在那里。請(qǐng)問,我現(xiàn)在如何做賬及報(bào)稅?
你好老師,我手里一個(gè)公司,小規(guī)模,勞務(wù)開了4萬,服務(wù)開了4萬。填好數(shù)之后,勞務(wù)那一欄的免稅額、減征額都自動(dòng)不顯示。這有可能是什么原因呢
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務(wù)那一列填不了。然后因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務(wù)的發(fā)票金額全部填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
請(qǐng)問沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?首次申報(bào)
科目明細(xì)有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團(tuán)規(guī)定的,有點(diǎn)耗時(shí)啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個(gè)人所得稅匯算時(shí)合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報(bào)嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷售費(fèi)用-其他?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
對(duì),申報(bào)增值稅。是手動(dòng)填寫不了的。填了是無法申報(bào)的。 去稅務(wù)大廳,他們也申報(bào)不了,現(xiàn)在是把總額都填在服務(wù)那一欄了,申報(bào)成功了。后期可以去稅務(wù)大廳修改。 但是出現(xiàn)這個(gè)原因是為什么呢
你已經(jīng)申報(bào)成功了,不需要修改了
但是其實(shí)是有一部分勞務(wù)收入,按服務(wù)收入申報(bào)的。這樣也沒關(guān)系嗎?
你們不是小規(guī)模納稅人嗎
是小規(guī)模,但是申報(bào)的時(shí)候,不需要分開申報(bào)嗎,報(bào)表也是分勞務(wù)和服務(wù)的
同學(xué),你可以分開填寫,是按總額算的