你好,你上一年暫估的時(shí)候怎么做的分錄?
老師,紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時(shí)暫估的會計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi),貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫出來,謝謝老師
老師,2022年12月份有暫估入賬無票收入。今年1月份開發(fā)票了。賬務(wù)處理分錄怎么做?
老師,上一年暫估入賬費(fèi)用在今年1月份紅沖,怎么做會計(jì)分錄?
老師,去年12月暫估的費(fèi)用,今年1月全部紅沖了,可是費(fèi)用發(fā)票只來了一部分,怎么調(diào)整
老師去年12月暫估費(fèi)用,對方今年1月做了全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字,這樣可以嗎
你好對的,正規(guī)的方式就是這樣做。
老師,直接借方做未分配利潤 紅字,可以嗎?不做以前年度調(diào)整損益
你好這樣子做不規(guī)范,但是整體來說影響不大。
但是這樣做,余額表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
我在做一個(gè)借未分配利潤紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字可以嗎
你好,是的,你如果用以前年度隨意調(diào)整就不用再想別的了,直接就用正規(guī)的做就好了。
財(cái)務(wù)報(bào)表影響利潤和未分配利潤嗎
您好是的,以前年度損益是會影響的。
利潤表也不對,今年我重新入得生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的
您好,這個(gè)確實(shí)是要看你。更改了一些什么科目?
這么做對嗎
您好,其實(shí)這個(gè)不是這樣子的。他本身只要調(diào)損益類的科目你如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,你就把主營業(yè)務(wù)成本科目改成以前的,都隨意調(diào)整科目。
啊,對,我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你多解決了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了。
老師我沒明白這句話
你好你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了
我再做一個(gè)憑證還是修改憑證?
不是庫存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本的,這兩個(gè)憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
紅沖主營業(yè)務(wù)成本對嗎
你好,是的,就是紅沖成本就可以了,你不用管那個(gè)生產(chǎn)成本那里了。