同學你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。

老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答?。?!
老師還是那個問題?。?! 備注:需要王雁明老師回答!
老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!
我還想找易老師接著我剛才的問題解答題,因為剛才問題沒問完,次數(shù)用完了。
管理費用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項目,每月末確認收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,我這個月收一張24年就開的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當月這個固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長時間內可以處理,超多長時間沖紅有問題的
補繳2022年企稅,產(chǎn)生滯納金需要用以前年度損益過度嗎?
律所的獨立律師,有三項扣除是免除個稅的?分別是公益,拓展,培訓嗎?具體怎么操作的免個稅
外銷商貿企業(yè),2025年補開2022年到2024年的報關單發(fā)票,賬務是不是正常處理?
老師,開發(fā)票的時候,同一個商品,有不同的銷售價格,這個單品單價是取平均值嗎?
老師,你好實際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月計提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
就是我不懂你給我說的。還是一樣的。我們是電商公司。客戶在店鋪買東西那個
同學你好,一般情況下,電商,在網(wǎng)上銷售時,借:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶),貸:主營業(yè)務收入(假設不考慮增值稅的話),這一步對吧?這一步你明白嗎?我們一步一步的說。
這一步我懂。
老師,你說下一步
在嗎老師!請你繼續(xù)說下一步
同學你好,然后提款到賬戶時,借:銀行存款(綁定的是對公賬戶),其他應收款(綁定的是私戶),貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。同時,需要給平臺要手續(xù)費發(fā)票,收到發(fā)票,借:財務費用,貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。
同學你好,下一步,需要給廠家付款,處理賬務,貴單位是平臺付款,還是線下付款?
需要付款給廠家的分錄,還有就是收到廠里開給我們的發(fā)票,一般都是先付款他們再開票
用銀行存款付貨款
同學你好,如果這樣的話,就按線下付款處理,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款。廠家代發(fā)貨,借:庫存商品,貸:應付賬款。結轉銷售成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。這能明白嗎?
麻煩老師給我說一下!
同學你好,上面的分錄你明白嗎?
老師,到底是預付賬款,還是應付賬款?
同學你好,付款時,使用預付賬款,廠家代發(fā)貨時,使用應付賬款。
你這步分錄我不懂!
后面,我付款我可以應付賬款,貸銀行存款,然后我收到發(fā)票,借,庫存,貸應付沒嗎?
可以嗎?老師!
同學你好,也就是說,考慮資產(chǎn)與負債科目的使用,以及資產(chǎn)負債表項目取數(shù),也可以說是考慮是否收到發(fā)票來做賬,沒有收到發(fā)票,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個預付賬款,是資產(chǎn)類科目,余額在借方,是正常顯示,否則,使用應付賬款,余額顯示負數(shù),不好看,也會讓人說會計不專業(yè)。
在嗎老師
我還是有點不懂,老師我給你說的那個可以沒?
同學你好,如果先付款,借:應付賬款,貸:銀行存款,這時賬上顯示的應付賬款是負數(shù)。
同學你好,你說的那個可以,就是不規(guī)范。
我看不懂你說的那個?。。?!借預付賬款 貸。銀行存款,如果我收到發(fā)票,我就借庫存商品,貸預付賬款。借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。可以沒???
同學你好,這樣也可以,也是不規(guī)范。
老師,我們銷售商品出去的時候不用結轉成本,是收到發(fā)票后才結轉成本是嗎?
同學你好,不是的,是銷售商品的當月未,要結轉銷售成本的。不是收到發(fā)票后才結轉成本的。