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老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答!??!

2023-04-11 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 22:39

同學(xué)你好,麻煩你接著提問,謝謝。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:41

就是,借其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項 然后我們付廠家一件代發(fā)價:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,借庫存商品,貸 :預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 對嗎???

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:42

同學(xué)你好,這樣也可以的。對的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:42

然后,我們提現(xiàn)的時候。就借銀行存款 貸其他貨幣資金!

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:43

是嗎?老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:44

同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:44

老師,我問一下,到底是我們付的貨款才是我們的成本。還是什么?

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:45

因為我看我們銷售商品的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且付貨款的時候才結(jié)轉(zhuǎn)!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:45

同學(xué)你好,如果付的貨款,與商品的數(shù)量金額是一樣的,這個就是貴單位的成本,如果不一樣,就要調(diào)整成本。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:46

那么,上面的分錄是付貨款的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是對的吧。銷售的時候內(nèi)向結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:47

同學(xué)你好,不對的,應(yīng)該是銷售了商品時,就結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:49

啊你給我說的,銷售商品的時候,沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?。。?

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:50

老師,你看看分錄。你給我說的。銷售商品的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。而且付了貨款結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:51

同學(xué)你好,我給你說的,銷售商品時,沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是還沒有說到這一步呢。也就是說,銷售商品的當(dāng)時,或者當(dāng)月月底,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:52

老師。你給我說一下吧。我說的分錄對不對。我是付了貨款!收到發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)成本的!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:54

同學(xué)你好,你說的分錄也是對的,這個先后的順序可以顛倒一下的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:57

怎么顛倒???麻煩老師給我說一下

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 22:57

怎么顛倒???麻煩老師給我說一下

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:59

同學(xué)你好,也就是說,做憑證時,可以先付款,后結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以先暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做付款的分錄。都可以的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 23:00

我說的咋個是對的是吧!!那個分錄!麻煩老師看一下!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 23:00

同學(xué)你好,是的,你說的分錄也是對的。

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快賬用戶3141 追問 2023-04-11 23:01

那我。這個是收到發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊,沒問題吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 23:02

同學(xué)你好,嚴(yán)格來說,只要銷售與收到發(fā)票在同一個月就行,如果當(dāng)月銷售的,下月才收到發(fā)票,就不可以了。

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你好,勤奮努力的學(xué)員,我也是可能給你滿意的回復(fù),你直接提問處理
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