同學(xué)你好,麻煩你接著提問,謝謝。
老師,今年蔬菜店個體戶,要給客人開票,稅率那一欄選1%還是選免稅? 備注:望樸老師不要回答我的問題,讓其他專業(yè)的老師回答,謝謝!
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答!??!
老師還是那個問題?。?! 備注:需要王雁明老師回答!
老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!
樸老師,怎么在自然人電子稅務(wù)局添加多加單位信息
樸老師,員工的房貸信息,會計可以幫助錄入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)嗎?
你好,A企業(yè)是做成品油的企業(yè),企業(yè)買地開發(fā)建設(shè)加油站,建成投入使用后后外包或租賃給第三方經(jīng)營,在賬務(wù)處理上怎么做分錄?
樸老師進,在嗎樸老師
老師你好,你說這個月進的庫存是10噸,為啥只記采購8噸,剩下記到待認(rèn)證里
我們公司的有些固定資產(chǎn),在500萬元一下,我都計入成本費用了,稅務(wù)報表也沒做任何改動
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點,從農(nóng)戶手里購入水果進行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費和里程費怎么做賬呀
就是,借其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項 然后我們付廠家一件代發(fā)價:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,借庫存商品,貸 :預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 對嗎???
同學(xué)你好,這樣也可以的。對的。
然后,我們提現(xiàn)的時候。就借銀行存款 貸其他貨幣資金!
是嗎?老師!
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師,我問一下,到底是我們付的貨款才是我們的成本。還是什么?
因為我看我們銷售商品的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且付貨款的時候才結(jié)轉(zhuǎn)!
同學(xué)你好,如果付的貨款,與商品的數(shù)量金額是一樣的,這個就是貴單位的成本,如果不一樣,就要調(diào)整成本。
那么,上面的分錄是付貨款的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是對的吧。銷售的時候內(nèi)向結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué)你好,不對的,應(yīng)該是銷售了商品時,就結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
啊你給我說的,銷售商品的時候,沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?。。?
老師,你看看分錄。你給我說的。銷售商品的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。而且付了貨款結(jié)轉(zhuǎn)的
同學(xué)你好,我給你說的,銷售商品時,沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是還沒有說到這一步呢。也就是說,銷售商品的當(dāng)時,或者當(dāng)月月底,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
老師。你給我說一下吧。我說的分錄對不對。我是付了貨款!收到發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)成本的!
同學(xué)你好,你說的分錄也是對的,這個先后的順序可以顛倒一下的。
怎么顛倒???麻煩老師給我說一下
怎么顛倒???麻煩老師給我說一下
同學(xué)你好,也就是說,做憑證時,可以先付款,后結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以先暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做付款的分錄。都可以的。
我說的咋個是對的是吧!!那個分錄!麻煩老師看一下!
同學(xué)你好,是的,你說的分錄也是對的。
那我。這個是收到發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊,沒問題吧
同學(xué)你好,嚴(yán)格來說,只要銷售與收到發(fā)票在同一個月就行,如果當(dāng)月銷售的,下月才收到發(fā)票,就不可以了。