你好這個(gè)是填含稅金額。
老師。申報(bào)表里有個(gè)減免稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
老師申報(bào)增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
老師您好,我們學(xué)校的收入是免增值稅的,那我在填列增值稅納稅申報(bào)附列資料一時(shí),免稅銷售額欄是填含稅金額還是不含稅金額?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費(fèi)情況表附列資料(二)里面的計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費(fèi)情況表附列資料(二)里面的計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
那我上月填成了不含稅金額已經(jīng)申報(bào)了怎么辦
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊,你如果要改也是可以改。你有開發(fā)票嗎?
上月申報(bào)的金額沒開發(fā)票
你好,你沒開發(fā)票沒關(guān)系啊。反正都是免稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。