你好,這個是用在哪里的,自建房屋嗎?
老師,我這邊是建設(shè)勞務(wù)有限公司,銷項發(fā)票開的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),進(jìn)項發(fā)票開的是建筑服務(wù)*房屋建筑工程,這個進(jìn)項發(fā)票會計分錄怎么做啊?
老師,請問一般納稅人的進(jìn)項發(fā)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù) 我怎么做分錄呢
老師,請問一個建筑工程,購買材料進(jìn)項票是13個點,包工包料的,請問我開出的工程服務(wù)票要開多少個點呢?一般納稅人
老師 我們是建筑業(yè) 發(fā)票開的是3%的普票“建筑服務(wù)*工程款”請問這個我寫分錄怎么寫呢?我們是一般納稅人
老師 我們是建筑業(yè) 發(fā)票開的是3%的普票“建筑服務(wù)*工程款”請問這個我寫分錄怎么寫呢?我們是一般納稅人
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報稅是0申報,如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報嗎?公司是小規(guī)模
老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會計,5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對嗎,因為5月份是一個會計做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
老師:小規(guī)模納稅人2.9萬購入=手汽車,要計入固定資產(chǎn)嗎?
老師這筆分錄不是特別懂,計提工資不是借管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬就可以了嗎
十四|、銀行、往來詢證函及時送達(dá)相關(guān)銀行及單位,并取得回函。 請問下老師,這個要去哪里弄啊,這是個啥。
毛利率和成本票有什么關(guān)系
老師,您好,這個收款回單沒看懂,這個dcc手續(xù)費(fèi)0.45元什么意思,不明白
不是自建房
項目工程
借工程施工分包款, 貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
老師,工程服務(wù)是做停車場
你好,你們單位是建筑公司嗎?還是自己的停車場?
我們是購買方
我知道你這個是購買方,這個停車場是你們自己的停車場,還是給別人施工?
要是給別人施工,那會計分錄怎么呀
借工程施工分包款, 進(jìn)項 貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
老師,老板說是自己的,做成本的
分錄怎么寫
你好,你都有對應(yīng)的收入嗎?如果有的話,工程施工分包款直接改成主營業(yè)務(wù)成本。