咱們直接確認收入就可以,錢有沒有收到呢。
老師,我們是建筑施工企業(yè) 一般納稅人,工程服務,安裝服務。我們這里開票,可以開具3%稅率的專票和13%稅率的專票嗎?開具普票,內(nèi)容也是建筑服務*工程服務 普票是3%稅率的?您幫我講講吧
老師,我們是建筑工程公司,收到對方開的幕墻工程的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務,工程服務,怎么寫分錄
老師,請問一般納稅人的進項發(fā)票是建筑服務*工程服務 我怎么做分錄呢
老師 我們是建筑業(yè) 發(fā)票開的是3%的普票“建筑服務*工程款”請問這個我寫分錄怎么寫呢?我們是一般納稅人
老師 我們是建筑業(yè) 發(fā)票開的是3%的普票“建筑服務*工程款”請問這個我寫分錄怎么寫呢?我們是一般納稅人
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應交稅費-應交增值稅-進項 紅字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應該怎么做賬?
請問:公司只有勞務資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務,對方要求開建筑服務工程服務的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
錢沒有收 想讓老師把分錄寫一下 3%的普票
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應繳稅費-應繳增值稅
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應繳稅費-簡易計稅 因為是3% 計入簡易計稅可以嗎啊?
老師 請回答一下我的問題哦 謝謝
可以的,可以的,沒有問題的哦。