你好,借預付賬款,貸銀行存款,你消費了之后再做成本費用。
老師,買了10000元的購物卡,給財務(wù)的只有一張10000元的發(fā)票,卡應該是送人了,做賬時直接做業(yè)務(wù)招待費了,這個沒掛預付賬款,是不是要做納稅調(diào)增
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開票金額是10000元,稅額是0,合計金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應收帳款10000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000元 應交稅費-應交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
請問老師,物業(yè)要求公司預存電費10000元,我們付款10000后物業(yè)直接就開了10000元的電費發(fā)票給我們,那我這個帳要怎么做?
老師,我們公司店鋪的電費是歸物業(yè)管,交了電費后發(fā)票是開給物業(yè)公司的,這樣的話電費我們就沒有發(fā)票了,請問下開給物業(yè)的電費單我們能入賬嗎?
老師,我們公司不跟物業(yè)續(xù)租,22年充值跟今年充值的電費要退費,物業(yè)沖紅了1.5萬的票給我們,然后開具了8000多的票,退回六千塊,這要怎么做賬呢?今年充值5000元,22年充值10000元
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
那進項稅額也先不抵?
你好,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?需要抵扣,借預付賬款、應交稅費、應交增值稅進項,貸,銀行存款。
后繼拿天消費單,再按單上的金額的不含稅金額沖減預付款?我還第一次見這樣掛預付款的
對的,是的,是這么做的。