這個要看你們當時是做的什么憑證?

現(xiàn)如今公司不租場地了,物業(yè)公司也同意退部分費用回來,之前的全年物業(yè)費1774.5元被我九月份的時候一次性作為費用做賬報稅了!我是小規(guī)模,現(xiàn)在他們答應退回1100,物業(yè)公司是上市公司,他們給我開的是專票,現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改,具體如何操作呢?對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉674.5給他們呢?因為后面他們是開674.5的正確票給我的對吧
2018年我們開給客戶5萬的房租及物業(yè)管理費增值稅專用發(fā)票 ,跟我們打完官司法院我們賠付46000元的房租以及裝修費,我本來想讓對方申請發(fā)票紅沖,對方已認證,不肯給我們操作,他說紅沖完他們就要交稅了,這種不配合的話,我們該怎么做賬務處理呢?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術咨詢服務業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同,對方已經(jīng)預付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務,然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發(fā)票給對方
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務條文有規(guī)定嗎?
個人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個點哦。 房租就2500一個月, 1.開這個票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務不好,所以暫停業(yè)務,但是之前的發(fā)票未開,如果開了會增加營業(yè)額,但是沒有進項抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報漏申報了,現(xiàn)在已補申報,請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項時有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進項稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應該怎么更改
老師請問,假設2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報關,還可以在之后月份報關嗎?申報如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動合同的經(jīng)濟補償金計入會計科目?
當時做的是:借:銷售費用-水電費 1萬,貸:銀行存款 1萬。今年的是:借:管理費用 電費 5千 貸:銀行存款5千
你好,這樣的話,你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調整。
不需通過以前年度損益去做么?
你好,上面說了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調整。
我的做法是,今年的直接做負數(shù),前兩年的用以前年度損益調整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計提經(jīng)營所得稅有點麻煩。不知道怎么做
你好,是的。你要更正申報之前的匯算清繳。 所以才叫你直接做到今年的
好的,謝謝哈。辛苦老師了。
你好,不用客氣的了。