這個(gè)要看你們當(dāng)時(shí)是做的什么憑證?
現(xiàn)如今公司不租場(chǎng)地了,物業(yè)公司也同意退部分費(fèi)用回來(lái),之前的全年物業(yè)費(fèi)1774.5元被我九月份的時(shí)候一次性作為費(fèi)用做賬報(bào)稅了!我是小規(guī)模,現(xiàn)在他們答應(yīng)退回1100,物業(yè)公司是上市公司,他們給我開(kāi)的是專(zhuān)票,現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話(huà)具體的我原來(lái)的賬該怎么改,具體如何操作呢?對(duì)方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉(zhuǎn)674.5給他們呢?因?yàn)楹竺嫠麄兪情_(kāi)674.5的正確票給我的對(duì)吧
2018年我們開(kāi)給客戶(hù)5萬(wàn)的房租及物業(yè)管理費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 ,跟我們打完官司法院我們賠付46000元的房租以及裝修費(fèi),我本來(lái)想讓對(duì)方申請(qǐng)發(fā)票紅沖,對(duì)方已認(rèn)證,不肯給我們操作,他說(shuō)紅沖完他們就要交稅了,這種不配合的話(huà),我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開(kāi)了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷(xiāo)售發(fā)票給客戶(hù),后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。今年1月我司開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)。由于是跨年,請(qǐng)問(wèn)紅沖發(fā)票和重開(kāi)發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開(kāi),現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開(kāi)展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫(xiě)明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開(kāi)紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買(mǎi)的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
當(dāng)時(shí)做的是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-水電費(fèi) 1萬(wàn),貸:銀行存款 1萬(wàn)。今年的是:借:管理費(fèi)用 電費(fèi) 5千 貸:銀行存款5千
你好,這樣的話(huà),你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類(lèi)的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
不需通過(guò)以前年度損益去做么?
你好,上面說(shuō)了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類(lèi)的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
我的做法是,今年的直接做負(fù)數(shù),前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅有點(diǎn)麻煩。不知道怎么做
你好,是的。你要更正申報(bào)之前的匯算清繳。 所以才叫你直接做到今年的
好的,謝謝哈。辛苦老師了。
你好,不用客氣的了。