你們沒有超過30萬是吧,有沒有專票
老師小規(guī)模納稅人申報(bào)表我把數(shù)填到免稅銷售額處,自動(dòng)出來小企業(yè)免稅額是按3%的數(shù)這樣還用改成1%的數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人按照1%來繳納稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話,先填按照3%來申報(bào)嗎,在填免稅銷售額的2%嗎?這樣填寫嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按照1%稅率來繳稅 ,那請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),欄次1中填寫的數(shù)額是3%的還是1%的數(shù)額呢
老師,小規(guī)模納稅人本季度開票3000元 申報(bào)的時(shí)候就是填寫免稅銷售額里面,他自動(dòng)出來的免稅額是90元,按照3%計(jì)算的 現(xiàn)在不是按照1%計(jì)算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動(dòng)算出來的稅額,直接申報(bào)就可以
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
老師,已經(jīng)超過30萬,沒有專票
那就填在第三行銷售額,第18行填寫減征額
那老師,請(qǐng)問減征額的在減免稅申報(bào)表中屬于什么?
就是1%征收率那個(gè),同學(xué)