折算為1%的收入填寫就行了。
老師好,今天做賬發(fā)現(xiàn)一月份有一張發(fā)票1%的增值稅開成5%了,小規(guī)模納稅人的專票,應(yīng)該怎么處理?
老師,小規(guī)模公司5月份開了張普票,開的稅率是1,我怎么填增值稅報表呢
小規(guī)模公司1月份開出一張3%的稅率的專票怎么處理
老師,我是小規(guī)模納稅人,1月份開了一張稅率為3%的普票,本來應(yīng)該開1%的,這張票怎么處理呢?
老師我們建筑公司1月份開了一張普票本來稅率是1%不小心誤開成3%了,這個我應(yīng)該怎么處理?
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
借:現(xiàn)金 700 貸:營業(yè)收入 693.07 應(yīng)交增值稅 6.93 這樣子嗎 不超過30萬,這部分增值稅減免怎么做分錄啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值,稅貸營業(yè)外收入。