您好,這樣的話,大概是屬于5%個的

老師 幫我看下: 一般納稅人:月<3萬,免2個教育費附加 月<10萬,免城建稅、2個教育費附加 小規(guī)模: 季度<30萬,免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票,交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細(xì)看下,有錯誤嗎?有沒有漏的,謝謝老師
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師,請問小規(guī)模納稅人,這個季度開了三萬的發(fā)票,是不是能免交增值稅?季度末還需要繳其他稅么?稅率是多少?謝謝!
您好老師,小規(guī)模報增值稅的時候有個減免表,那個表什么情況需要填寫,這個季度小規(guī)模稅率減按1個點稅率開的發(fā)票,這種需要把減免的兩個點稅率的填進(jìn)去嗎
老師,小規(guī)模,增值稅按3,不減免的情況下,加上其他稅種稅率,能合計到幾個點?謝謝
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補(bǔ)償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請問老師,我們公司有一筆用于消防的費用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會計自己手寫了一個費用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺,客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進(jìn)來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準(zhǔn)的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團(tuán)上的活動,顧客過來進(jìn)行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1% 以3%為稅率計算 附加稅是增值稅的12% (含1.城建稅是增值稅的7% 2教育費附加是增值稅的3% 3地方教育附加是2%) 所得稅5% 合計8.36%(3%+3%*12%+5%=8.36%)不是5呢,老師怎么算的?
您好,是這樣的,因為所得稅稅率雖然5%,稅負(fù)沒有的
沒懂,什么是稅負(fù)沒有?
就是說,企業(yè)所得稅稅率是5%,但是呢,稅負(fù)是實際繳納的所得稅除以收入
如果我開票收入是100,利潤也是100,是不是就有這5%了。有這5%,我剛才算的8.36就對了吧?
嗯對,那這樣的話就是了
另外老師,您說的5%,就算不含稅負(fù),光其他稅率,是怎么算的?
我5%所得是含著稅負(fù)的合計