您好,這樣的話,大概是屬于5%個(gè)的
老師 幫我看下: 一般納稅人:月<3萬(wàn),免2個(gè)教育費(fèi)附加 月<10萬(wàn),免城建稅、2個(gè)教育費(fèi)附加 小規(guī)模: 季度<30萬(wàn),免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票,交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細(xì)看下,有錯(cuò)誤嗎?有沒有漏的,謝謝老師
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個(gè)加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三萬(wàn)的發(fā)票,是不是能免交增值稅?季度末還需要繳其他稅么?稅率是多少?謝謝!
您好老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)減免表,那個(gè)表什么情況需要填寫,這個(gè)季度小規(guī)模稅率減按1個(gè)點(diǎn)稅率開的發(fā)票,這種需要把減免的兩個(gè)點(diǎn)稅率的填進(jìn)去嗎
老師,小規(guī)模,增值稅按3,不減免的情況下,加上其他稅種稅率,能合計(jì)到幾個(gè)點(diǎn)?謝謝
單位公務(wù)車出售,假設(shè)賣了2萬(wàn),預(yù)計(jì)凈殘值6千,折舊已折完,請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理?
當(dāng)初綁定物流公司是制造業(yè)替電子商務(wù)公司簽訂的協(xié)議 之前說過可以等電子商務(wù)公司成立之后開票給電子商務(wù)公司 現(xiàn)在又說不可以了 因?yàn)橹熬桶l(fā)生了 幾萬(wàn)元的快遞費(fèi) 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票只能開具給制造公司 之前因?yàn)殡娮由虅?wù)還在注冊(cè)中
工商變更,各個(gè)股東要支付寶實(shí)名認(rèn)證,怎么看他們認(rèn)證了嗎
4聯(lián)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,4聯(lián),我們收到了,留哪兩聯(lián)
購(gòu)買需要安裝的設(shè)備一臺(tái),發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8萬(wàn)元。支付設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)10.6萬(wàn)元,同時(shí)收到增值稅運(yùn)輸發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄?
老師,研發(fā)人員的工資,后面申請(qǐng)了專利,變成了公司的無形資產(chǎn) 那這個(gè)工資,屬于資本化嗎?計(jì)入到無形資產(chǎn)里面
能給個(gè)體工商戶的法人從公戶轉(zhuǎn)貨款嗎?然后公司給我們開票
個(gè)人為我公司提供裝飾及安裝服務(wù),為期半年,我公司支付30000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),個(gè)人去稅局代開發(fā)票,稅局讓我公司代扣代繳20%個(gè)稅,請(qǐng)問為什么?
老師,公司可以辦理歇業(yè)或停業(yè)嗎?就是暫停營(yíng)業(yè)?
糧食收購(gòu)企業(yè),2023年收購(gòu)的玉米,2024年付款,2025年自開收購(gòu)發(fā)票可以嗎,可以正常提取進(jìn)項(xiàng)稅做抵扣嗎
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1% 以3%為稅率計(jì)算 附加稅是增值稅的12% (含1.城建稅是增值稅的7% 2教育費(fèi)附加是增值稅的3% 3地方教育附加是2%) 所得稅5% 合計(jì)8.36%(3%+3%*12%+5%=8.36%)不是5呢,老師怎么算的?
您好,是這樣的,因?yàn)樗枚惗惵孰m然5%,稅負(fù)沒有的
沒懂,什么是稅負(fù)沒有?
就是說,企業(yè)所得稅稅率是5%,但是呢,稅負(fù)是實(shí)際繳納的所得稅除以收入
如果我開票收入是100,利潤(rùn)也是100,是不是就有這5%了。有這5%,我剛才算的8.36就對(duì)了吧?
嗯對(duì),那這樣的話就是了
另外老師,您說的5%,就算不含稅負(fù),光其他稅率,是怎么算的?
我5%所得是含著稅負(fù)的合計(jì)