借庫存商品,貸預(yù)付賬款150萬
12月1日,我公司簽定了一份合同,價值100萬。12月3日對方支付預(yù)付款30萬,12月20日支付60萬,我公司于12月25日開具發(fā)票100萬,另外十萬是質(zhì)保金,一年以后付清,怎么做分錄
2020年4月份,A公司是B公司的子公司。B公司有一筆存貨,80萬。A公司從B公司花100萬將這筆存貨采購過來,預(yù)付貨款40萬,收到商品后支付貨款50萬,余款10萬尚欠。A公司收到上述材料后對外銷售了60萬,對應(yīng)的收入為75萬,其余庫存。 合并的抵消分錄怎么寫
2020年4月份,A公司是B公司的子公司。B公司有一筆存貨,80萬。A公司從B公司花100萬將這筆存貨采購過來,預(yù)付貨款40萬,收到商品后支付貨款50萬,余款10萬尚欠。A公司收到上述材料后對外銷售了60萬,對應(yīng)的收入為75萬,其余庫存。 合并的抵消分錄怎么寫
3、甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日發(fā)生銷售業(yè)務(wù)5筆,應(yīng)收貨款共計1800萬元(含稅價)。其中,3筆共計1000萬元,貨款兩清;一筆300萬元,兩年后一次付清;還有一筆一年后付250萬元,一年半后付150萬元,余款100萬元兩年后結(jié)清。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。方案一:全部采取直接收款方式。方案二:對未收到的300萬元和500萬元應(yīng)收賬款分別在貨款結(jié)算中采用賒銷和分期收款結(jié)算方式。請分別計算兩種方案應(yīng)納稅額和繳稅時間?
老師,3月底預(yù)付銷售款100萬,合同金額150萬,對方發(fā)貨后開票金額150萬,欠款50萬4月初付清的,這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
借預(yù)付賬款50萬,貸銀行放款。