你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是。你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是嗎?

老師小規(guī)模納稅人繳納附加稅及印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,需要季度計(jì)提印花稅,所得稅,增值稅附加嗎
老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)了,需要繳納增值稅、附加稅、印花稅咋計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?印花稅和附加稅需要計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅附加稅,繳納增值稅附加稅分錄
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


是的,是勞務(wù)費(fèi)收入的
您開了多少金額的發(fā)票?普票還是專票?通過(guò)這個(gè)分析一下,用不用交費(fèi)?
20萬(wàn)的專票
20萬(wàn)元專票是全額繳納增值稅。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 附加稅可以減半征收。 按照減半征收后的金額計(jì)提繳納。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 印花稅也可以減半征收。借稅金及附加貸銀行存款。
老師剛才我填寫了稅務(wù)報(bào)表,城建稅減半了,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是0咋回事
你好? 季收入小于 30成萬(wàn)免稅二個(gè)附加?