您好,通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)做一筆就可以了
老師,您好,請問一下,有一張去年的銷項(xiàng)發(fā)票會計(jì)漏記了怎么辦呢?金額5300,現(xiàn)在還能補(bǔ)記嗎?
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理???
老師,發(fā)票整理時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一張銷項(xiàng)和一張進(jìn)項(xiàng)沒有登憑證,現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師你好!我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年7月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票漏認(rèn)證了,但是我做賬已經(jīng)做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額里面去了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,去年的銷項(xiàng)發(fā)票漏記了一張?現(xiàn)在怎么處理
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這樣我的報(bào)表收入比金稅盤里的收入少
你最好去稅務(wù)局更正下
去大廳更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
是的,去窗口更正會好點(diǎn)
那更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表,附加稅,印花稅,之后的年報(bào)就不用再調(diào)整了?
更正了后,稅務(wù)局會要你把沒交的稅補(bǔ)上,所以你還是要調(diào)整的
去稅局更正,賬怎么做呢?直接把以前的賬改了?還是以前年度損益調(diào)整?
把賬改了,也要做以前年度損益調(diào)整
那不是重復(fù)了?
沒有重復(fù)呀,你的賬又沒有做,只是更正了報(bào)表