這個只能作為無票的收入補記(補申報),無法作為當月開具發(fā)票的金額補記(補申報)
老師,您好,請問一下,有一張去年的銷項發(fā)票會計漏記了怎么辦呢?金額5300,現(xiàn)在還能補記嗎?
老師請問一下21年有張票銷項的票漏記了,2月發(fā)現(xiàn)2月如實入賬,報稅的時候是不是在銷項納稅調(diào)整那一欄把銷項稅加進去就可了
老師您好,去年12月份憑證中的一筆商品入庫金額登記少了975元,客戶是用現(xiàn)金付款的。這一筆貨物去年是用做入庫單和出庫單,貨物是已經(jīng)銷售出去的了,只是漏記了這一筆金額。請問這種情況的話,今年1月份的賬要怎么做呢
您好老師!去年免的增值稅—銷項稅額在2022年第四季度忘記轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入了。采用小企業(yè)會計準則,請問現(xiàn)在怎么補轉(zhuǎn)入,分錄應該怎么做呢?謝謝
老師早上好,有個麻煩問題請教老師,2022年的房租我給漏攤銷了87500,我在2023年3月份補攤的,結(jié)果還多攤銷了一萬多按10萬攤銷的,當時記在啦管理費用辦公費里啦,這個租金還沒有發(fā)票,就是收據(jù),我怎么調(diào)一下賬呢?謝謝老師
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
但是那張發(fā)票的稅已經(jīng)交了哦
如果稅已經(jīng)交了,只能在當月入賬處理