你好,那就沒影響,沒發(fā)票即使做損益,也納稅調(diào)整
老師,我今年7月份付了5-10月半年的房租8萬塊,向個(gè)人出租,沒有發(fā)票,7月先暫時(shí)掛了預(yù)付賬款,那我現(xiàn)在可以一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用然后來年納稅調(diào)整么?這種半年一付的房租還需要按月攤銷么?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長期待攤費(fèi)用里 每月開始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個(gè)月的房租費(fèi)沒有攤銷,發(fā)票之前開完了,現(xiàn)在應(yīng)該做賬? 借:預(yù)付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí)候 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 -某公司 貸:預(yù)付賬款 -某公司,這個(gè)科目現(xiàn)在還掛著,我這個(gè)月能一次性攤銷嗎 金額有點(diǎn)大9w一個(gè)月。 50多萬-80w沒攤銷完
老師早上好,有個(gè)麻煩問題請教老師,2022年的房租我給漏攤銷了87500,我在2023年3月份補(bǔ)攤的,結(jié)果還多攤銷了一萬多按10萬攤銷的,當(dāng)時(shí)記在啦管理費(fèi)用辦公費(fèi)里啦,這個(gè)租金還沒有發(fā)票,就是收據(jù),我怎么調(diào)一下賬呢?謝謝老師
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
23年補(bǔ)提攤銷的房租是不是得納稅調(diào)整啊
是的,因?yàn)闆]有發(fā)票
24年做匯算調(diào)增唄
不可以,23賬就是錯(cuò)誤的,根據(jù)正確的賬做納稅申報(bào)
我正是想問怎么調(diào)賬呢?
借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用,