您好,借:銀行 貸:應(yīng)收賬款,
請問老師,公司做跨境電商的,有一筆業(yè)務(wù)平臺收了5000美金定金,扣除手續(xù)費后提現(xiàn)到公司賬戶,然后尾款是直接轉(zhuǎn)入公司賬戶,再結(jié)匯出來,收匯和結(jié)匯的賬戶是同一個,怎么做分錄?
老師:我們公司支付寶平臺收款后,提現(xiàn)到對公銀行,那支付寶平臺的收款的會計分錄怎么做,借:支付寶平臺,貸方科目應(yīng)該是什么?
公司是做跨境電商的,店鋪提現(xiàn)到皮卡,皮卡再提現(xiàn)到NRA。 問題 1、從店鋪提現(xiàn)到皮卡的銀行流水是不是也要做賬? 2、NRA銀行流水是不是也要? 3、 過程分錄是不是這樣做賬? 比如 A店鋪銷售了15萬貨物, 其中扣掉 傭金,平臺配送費,倉儲費 等 ,共計5萬,客戶收貨了之后,余額到賬10萬,可提現(xiàn)到皮卡的余額是10萬美金,皮卡轉(zhuǎn)付到NRA 賬戶10萬。 確認收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬 銷售費用(平臺傭金、配送費、倉儲費等)5萬 貸: 主營業(yè)務(wù)收入15萬 提現(xiàn)到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬 貸: 其他貨幣資金 10萬 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬 貸: 銀行存款……皮卡 10萬 是這樣嗎
請問跨境平臺銷售金額提現(xiàn)到公司銀行賬號,會計分錄怎么做?
跨境電商平臺,2-3月份有客戶在平臺下單,4月份公司收到進口增值稅及消費稅專用繳款書,完稅價格是12034.82,增值稅1143.69,消費稅373.41,再去銀行繳款,請問會計分錄要怎么做呢,還有就是這筆是代銷的產(chǎn)品,客戶下單19969元,會收取手續(xù)費 及服務(wù)費219.65元,提現(xiàn)到公司 賬戶的金額是19749.35元,這要怎么做賬呢
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這個是不是每一筆平臺交易的時候都要先做一個分錄?提現(xiàn)再做上面這個分錄
您好,能從平臺上導(dǎo)出一個月銷售作為附件,一個月做一個分錄也可以的
請問這個分錄怎么做?另外這個應(yīng)該是屬于無票收入吧。能直接做主營業(yè)務(wù)收入?
您好,跨境平臺一般不開票吧, 借:應(yīng)收? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅? (申報增值稅時也申報未開票收入)
是呀。沒有開票的,而且收到的是美元。那做這個會計分錄的話,是按照到賬當天的匯率還是按提現(xiàn)那天的匯率?按照到賬匯率,這樣提現(xiàn)的時候就可能存在匯率差
您好,我覺得都可以,匯率差記財務(wù)費用-匯兌損益,看您怎么方便做賬
好的。非常感謝耐心解答
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~